問題已解決
你好,我想咨詢一下就是我營改增之前交的營業稅,現在稅務局給我退回,我應該怎么做賬務處理,以前也計提過了!



你好,之前分錄不變金額是負數就可以
2020 01/06 09:05

84785002 

2020 01/06 09:14
以前怎么做的就怎么做唄!退回做 借:應交稅金(紅字)貸:銀行存款(紅字) 計提沖退稅金 借:營業稅金及附加(紅字) 貸:應交稅金(紅字)? 再一個和我應該交的增值稅是兩回事是么?

郭老師 

2020 01/06 09:22
你好,分錄對的
之前交營業稅現在交增值稅

84785002 

2020 01/06 09:23
那我欠交的增值稅正常交就行了是吧!

郭老師 

2020 01/06 09:28
你好,對的
之前欠的增值稅正常交的
