問題已解決
老師,公司的貨已銷售,貨款已收,但我們還沒有開票給對方,怎么做賬



按照無票收入處理:借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2020 01/05 21:15

84785034 

2020 01/05 21:16
那我這個月,開發票了,又怎么做呢

方亮老師 

2020 01/05 21:18
開具發票后沖銷之前的分錄:借:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款。根據發票重新入賬:借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

84785034 

2020 01/05 21:19
那結轉的成本也要一同沖銷對嗎

方亮老師 

2020 01/05 21:21
結轉的成本不用沖銷。祝您工作愉快!

84785034 

2020 01/05 21:22
好的,謝謝老師

方亮老師 

2020 01/05 21:23
不客氣。祝您工作愉快!
