問題已解決
老師,我們是購買方,由于銷售方發票原因,我們已經勾選的發票進項發票需要紅沖,具體賬務和申報怎么處理呢



是收到紅字發票了嗎 ? 原來的分錄 不變,金額負數
2020 01/02 14:10

84784965 

2020 01/02 14:12
沒有收到紅字發票,這個需要拿紅字發票做賬嗎?我已經填寫了紅字申請表,銷售方已經紅沖了,重新開了一份正確的發票給我,原來分錄不變的話可不可以用信息表做賬,那新的正確的發票是正常和原來的一樣入賬嗎?做賬就這樣兩步處理嗎

玲老師 

2020 01/02 14:17
對方應該給你紅字發票和正確的藍字發票,

84784965 

2020 01/02 14:19
好的,我回頭跟他要過來,賬務就是第一步負數入賬,第二部正確的藍字發票入賬,沒有了要調整了吧

玲老師 

2020 01/02 14:30
是的,就是這樣做

84784965 

2020 01/02 14:43
那申報有什么操作嗎?

玲老師 

2020 01/02 14:45
如果原來的專票紅沖了,需要在附表二填寫進項稅額轉出

84784965 

2020 01/02 14:53
進項稅額轉出的話是把發票稅額填進去就行了是嗎?是附表二哪行填列呢

玲老師 

2020 01/02 15:02
服表二,紅字發票進項轉出那一欄

84784965 

2020 01/02 15:08
我看了一下下是13欄是14至23欄之和,像我這種是不是填到其他應做進項轉出的情形這一欄呢

玲老師 

2020 01/02 15:18
你不是因為收到紅字發票才做的進項轉出嗎?你就填寫在紅字發票進項轉出那一欄

84784965 

2020 01/02 15:25
哦,那就是填20欄,紅字專用發票信息表注明的進項稅額那一欄,假如我填了這一欄,會在主表哪里體現呢,對原來申報有什么改變呢

玲老師 

2020 01/02 15:58
進項轉出欄里體現

84784965 

2020 01/02 16:04
那這個數據會不會增加應納稅額合計數呢

玲老師 

2020 01/02 16:19
不要催問 回復你一個問題5毛錢 一個崔問要扣2元錢的,人在就會回復的
追 問的學員好多,一個個處理的。 是增加應納稅金額

84784965 

2020 01/02 16:21
不好意思老師,那我做賬的時候做了一個負數,一個正確發票的正數,一增一減已經抵消了,那我申報時進項稅額轉出,會增加應納稅額,那不合理呀

玲老師 

2020 01/02 16:30
你賬上抵消了,但是你報表要填寫轉出來

84784965 

2020 01/02 16:38
這個我知道,報表要填寫轉出來的話,那增加了應納稅額豈不是我的這張增值稅發票的稅額沒有抵扣呢

玲老師 

2020 01/02 16:44
你分錄 是不是做了一筆和原來一樣的 金額負數 的分錄,這就是進項轉出了呀,報表就要填寫進項轉出 你自己畫一下進項的賬戶看一下就明白了
