問題已解決
老師你好,購入時機器設備,不得抵扣且未抵扣的進項稅額,可以計算進當月的增值稅銷項稅額里嗎?為什么?



認證這個做進項稅額,不得抵扣需要轉出做進項稅額轉出,實際交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出,你這個之前做進項稅,后面做進項稅額轉出,這個最后是抵消了,不得抵扣且未抵扣 那這個就說你沒有做進項稅額,那也沒有進項稅額轉出,不會對你這個銷項稅額 和繳納增值稅有影響
2019 12/29 16:07

84784999 

2019 12/29 16:18
謝謝老師!

maize老師 

2019 12/29 18:28
滿意請給五星好評,謝謝
