問題已解決
你好老師,我們工程單位這月異地預(yù)交了稅款,因?yàn)檫@月無法開票,想辦理退稅,退稅需要什么資料



您好,你這種情況稅局應(yīng)該不會同意你退稅的。
2019 12/29 12:28

洛洛老師 

2019 12/29 12:30
這個月無法開票你在下個月開票的時候一樣可以抵減你預(yù)繳的稅款的。

84785001 

2019 12/29 12:31
那我記得當(dāng)月繳稅必須開票

84785001 

2019 12/29 12:32
我咨詢我們這邊稅務(wù)局說讓辦理退稅,你說的下個月抵減具體怎么操作

84785001 

2019 12/29 12:54
你好老師

洛洛老師 

2019 12/29 13:28
您好,是這樣的,有的稅局要求預(yù)繳稅款和開具發(fā)票要控制在同月,有的沒有控制,所以當(dāng)月預(yù)繳當(dāng)月不開票下月開票后在申報增值稅的時候一樣可以抵減預(yù)繳的稅金,填附表4就可以。

84785001 

2019 12/29 13:38
附表4怎么填

洛洛老師 

2019 12/29 13:42
附表4填建筑服務(wù)預(yù)繳稅款那欄

84785001 

2019 12/29 14:58
本期和應(yīng)抵減和實(shí)際抵減怎么填

洛洛老師 

2019 12/29 15:00
這個根據(jù)自己稅金的情況,本期預(yù)繳了進(jìn)去不抵留在期初余額,如果本期不用交稅實(shí)際抵減不填,本期要交稅就把金額填進(jìn)去。
