問題已解決
老師,如果12月的報銷跨年放到一月付,如何做賬?



你好
12月份,借;管理費用等科目,貸;其他應付款
1月份,借;其他應付款,貸;銀行存款等科目
2019 12/26 10:17

84785038 

2019 12/26 10:49
如果沒來得及在12月計入費用,又怎么處理?

鄒老師 

2019 12/26 10:52
你好
借;以前年度損益調整——管理費用等科目 ,貸;銀行存款等科目

84785038 

2019 12/27 08:26
1月份,借;其他應付款,貸;銀行存款等科目,老師其他應付款二級科目可以怎么設?

鄒老師 

2019 12/27 08:27
你好,如果這個款項是員工先墊付了,那其他應付款二級明細就是員工姓名
