問題已解決
老師你好,想咨詢下,先付款,當月沒有收到發票,如何做賬。借:預付賬款,貸銀行存款?等收到票再記入成本費用,沖預付?



你好 你現在年末了先暫估費用或者成本了 。別做預付賬款了。
2019 12/25 09:01

84784967 

2019 12/25 09:06
是上個月的,已經做了預付,發票還沒有收到,我需要調賬么?怎么調整,具體的如何操作?

meizi老師 

2019 12/25 09:12
你好 那你就做 借費用或者成本貸預付賬款 。先暫估了 。到時發票回來沖掉暫估

84784967 

2019 12/25 09:16
為什么暫估啊……為什么不能做預付呢?

meizi老師 

2019 12/25 09:23
你好 因為年末了你要暫估到成本費用 去沖你的利潤 。你在匯算之前拿回來發票都可以稅前扣除的。

84784967 

2019 12/25 09:26
額,好的,老師,謝謝

meizi老師 

2019 12/25 09:26
不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價
