問題已解決
請問一下生產型出口企業,如果內銷本月沒有留抵進項,繳納了增值稅,有一筆報關的開具了出口發票,需要在退稅系統做申報嗎?



是的,這個還是需要的
2019 12/20 19:11

84784953 

2019 12/20 19:19
沒有留抵進項稅額,所以沒得稅退!那這筆報關單在退稅系統中做什么操作?跟做退稅一樣的操作嗎?

種老師 

2019 12/20 19:34
是的,這個就是一個形式上的申報

84784953 

2019 12/20 19:53
那是不是也可以把這張報關單留著下次有留抵進項時再一起退稅申報?

種老師 

2019 12/20 19:55
可以啊,這個沒有什么問題的

84784953 

2019 12/20 19:58
好的,我們留抵一直都不多,我這個月還是把這張做申報了吧。是跟平時做退稅申報時一樣的操作吧!都是要預申報與正式申報流程?

種老師 

2019 12/20 19:59
是的,這個沒有什么不同的

84784953 

2019 12/20 20:00
那我做了這個申報并沒有退稅,是不是免抵稅額=免抵退稅額,就需要繳納附加稅了吧

種老師 

2019 12/20 20:01
不需要的,你實際繳納的才交稅的

84784953 

2019 12/20 20:02
免抵稅額不是需要繳納附加稅的嗎?

種老師 

2019 12/20 20:03
看錯了,抱歉,確實是要,這個

84784953 

2019 12/20 20:14
好的,這樣我就徹底明白了,再請教一下退稅系統中免抵退匯總表是需要自己填寫嗎?

種老師 

2019 12/20 20:15
需要的,稅務局進行審核的
