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請問 進項稅額有留底的,金稅盤服務費我需要填寫本期實際抵扣額嗎?



你要抵扣就寫在本期實際抵扣額這里,不用的話不要填寫這一欄
2019 12/13 13:02

84784957 

2019 12/13 13:04
如果進項一直留底,就一直這樣掛著 是嗎? 等什么時候 要支付增值稅的 在抵扣這部分嗎?

樸老師 

2019 12/13 13:05
你什么時候有銷項就可以用來抵

84784957 

2019 12/13 13:08
那 增值稅減免申報明細表,每個月都有填寫嗎? 上個月填寫了附表四和減免申報表。

樸老師 

2019 12/13 13:09
有減免就要填寫的

84784957 

2019 12/13 13:10
但是還是那筆1680 一直沒有動的,沒有實際抵扣。

樸老師 

2019 12/13 13:14
你要是有銷項要交就抵了

84784957 

2019 12/13 13:17
那就是 抵服務費的時候,再填寫 增值稅減免申報表,對嗎? 那怎么填寫? 就填寫 本期實際抵扣稅額 就好了?其他欄要求填寫嗎? 跟10月一樣?

樸老師 

2019 12/13 13:20
嗯,要抵扣的時候填寫

84784957 

2019 12/13 13:21
請問實際抵扣的時候要怎么填寫 增值稅減免申報表?

樸老師 

2019 12/13 13:23
實際抵扣的時候?qū)懺诒酒趯嶋H抵減額那里

84784957 

2019 12/13 13:25
就填寫第四欄就可以了嗎 其他欄不用?

樸老師 

2019 12/13 13:26
你的期初余額那里也有數(shù),然后你用多少就填寫在本期實際抵減額那里

84784957 

2019 12/13 13:27
期初是空白的,需要我手動填寫的

樸老師 

2019 12/13 13:28
你填寫就可以了哦

84784957 

2019 12/13 13:32
那我需每個月都填寫 金稅盤的 期初余額嗎?

樸老師 

2019 12/13 13:33
如果不自動帶出來就填寫

84784957 

2019 12/13 13:34
附表四是自動帶出的,但是增值稅減免申報表 是空白的。所以我才有疑問

樸老師 

2019 12/13 13:37
你有減免就要填寫的
