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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好 。上個(gè)月發(fā)票未入賬 這個(gè)月入賬怎么做賬務(wù)處理



你好,是取得的進(jìn)貨發(fā)票還是開出的銷售發(fā)票?
2019 12/11 13:24

84785038 

2019 12/11 13:25
是開的取暖費(fèi)的發(fā)票 這邊是供熱公司

84785038 

2019 12/11 13:26
老師 有給個(gè)人開的 個(gè)人拿回單位可以報(bào)銷 有的開的是公司的

彩麗老師 

2019 12/11 13:27
借:應(yīng)收賬款 /銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)

84785038 

2019 12/11 13:32
老師 上個(gè)月的款已經(jīng)收了 只不過發(fā)票上到的是這個(gè)月 借方也是上應(yīng)收賬款嗎?

84785038 

2019 12/11 13:33
算是掛往來 這個(gè)掛往來怎么掛啊

彩麗老師 

2019 12/11 13:42
收到貨款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
實(shí)際開票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
就這樣分開做會(huì)計(jì)分錄

84785038 

2019 12/11 14:22
恩恩 好的謝謝老師

彩麗老師 

2019 12/11 14:25
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

彩麗老師 

2019 12/11 14:27
如果您對我的解答滿意,請您及時(shí)給予好評,謝謝!
