問題已解決
公司從其它市遷過來,新開的基本戶,存現進去,扣工本費,手續費,存現分錄是,借,銀行存款 貸,庫存現金,還是其他應付款啊



你好
借:銀行存款
貸:庫存現金
扣工本費手續費
借:管理費用-辦公費
貸:銀行存款
2019 12/04 10:53

84784968 

2019 12/04 10:56
但是庫現金沒有余額,是不是要寫張收據,借,庫存現金,貸,實收資本,

月月老師 

2019 12/04 10:58
你好,庫存現金可以沒有余額。你是想把銀行存款作為實收資本嗎

84784968 

2019 12/04 11:02
不是,那貸,庫存現金,不就是余額為負數

月月老師 

2019 12/04 11:15
你好,庫存現金投資到實收資本,也要先存現,用銀行存款投資。庫存現金就是每天的備用金。

84784968 

2019 12/04 11:27
我的分錄,存現,借,銀行存款,貸,其他應付款–法人, 往來款時,借,其他應付款–法人,貸,銀行存款,工本費,借,管理費用,貸,銀行存款

84784968 

2019 12/04 11:28
這樣對

月月老師 

2019 12/04 11:33
你好,分錄也是可以的。
