問題已解決
麻煩咨詢一下,我們公司10月份給客戶開了一個專用發票,但是到12月份才發現發票有誤,需要作廢,但是客戶已經進行抵扣了,這要怎么處理阿



你哈嘛,同學。你只能是沖紅,不可以作廢了。
2019 12/02 18:40

84784950 

2019 12/02 18:41
我知道,但是客戶已經抵扣了

陳詩晗老師 

2019 12/02 18:44
抵扣和你沖紅也不影響
你沖紅他再進轉出就可以了

麻煩咨詢一下,我們公司10月份給客戶開了一個專用發票,但是到12月份才發現發票有誤,需要作廢,但是客戶已經進行抵扣了,這要怎么處理阿
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