問題已解決
你好,預提費用年底未沖完需要調整嗎?還是可以次年匯算清繳之前調整?調整時在實操上有什么具體操作阿?



你好,在年底攤銷完就可以,沒有攤銷完的,匯算清繳需要調整。就是做納稅調增。
2019 11/29 14:42

84784969 

2019 11/29 14:52
原材票未開貨已到并領用進主營業務成本,后來到票一部分,要把之前的原材暫估沖掉相應的金額嗎?

徐阿富老師 

2019 11/29 14:54
你好,要沖紅暫估入庫,再按照發票做入庫并轉成本

84784969 

2019 11/29 15:25
那之前的主營業務成本也要沖掉再重新結轉吧?可否等到票全了一起再沖呢?

徐阿富老師 

2019 11/29 15:26
你好,是的,可以等發票全了一起沖紅的
