問題已解決
社保賠付給單位受傷員工的傷殘補助金和醫療費怎么做賬。



您好
傷殘補助金要不要支付給員工
醫療費有沒有入賬
2019 11/26 14:27

84785005 

2019 11/26 14:28
現在社保局陪給我們公司的,目前還沒有賠付給員工

bamboo老師 

2019 11/26 14:29
借:銀行存款
貸:其他應付款

84785005 

2019 11/26 14:29
醫療費在前期已經由我公司付給醫院的

bamboo老師 

2019 11/26 14:29
那沖減前期入賬的醫療費

84785005 

2019 11/26 14:30
怎么沖呢,老師

bamboo老師 

2019 11/26 14:31
您支付醫療費的時候分錄怎么寫的

84785005 

2019 11/26 14:32
前期我是做的:借管理費用~其他工傷補助,貸:銀行存款(現金)(其他應收款)

bamboo老師 

2019 11/26 14:33
借:銀行存款 借方紅字
借:管理費用-其他工傷補助 借方紅字

84785005 

2019 11/26 14:34
全部做借方呀

bamboo老師 

2019 11/26 14:38
對的 一個紅字一個藍字

84785005 

2019 11/26 14:45
但是之前我單位付的醫療費,社保局按照比例賠付,還有很大一部分沒有賠付,剩余的這部分單位又應該怎么處理

bamboo老師 

2019 11/26 14:46
沒有賠付的計入管理費用-福利費科目

84785005 

2019 11/26 15:02
謝謝甘老師

bamboo老師 

2019 11/26 15:04
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
