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實(shí)務(wù)
問題已解決
物業(yè)公司當(dāng)月收到一年的物業(yè)費(fèi),沒有開票但計提了稅,等要開票的開,會計賬目上要怎么



預(yù)收款,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
交稅,借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
每月確認(rèn)收入,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2019 11/22 13:57

84784990 

2019 11/22 14:05
打比方,我2019.年11月22日,收了2019.9.1至2020.8.30一年的物業(yè)費(fèi)我要如何做賬,稅要怎么計提和交納?

辜老師 

2019 11/22 14:08
預(yù)收款,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
交稅是根據(jù)你收到款的款/(1+增值稅稅率)*增值稅稅率確認(rèn)銷項(xiàng)稅

84784990 

2019 11/22 14:13
打比如,我在10月份收到了這個筆物業(yè)費(fèi)當(dāng)時并沒有開票,也是按照老師這樣子的方法也是這么計提了稅,到了11月份商戶要票,我才開了稅票給他,但是計提的稅和當(dāng)時開票的稅有點(diǎn)差額,我要如何調(diào)整?麻煩老師了!

辜老師 

2019 11/22 14:14
那就要對應(yīng)的調(diào)整收入了

84784990 

2019 11/22 14:16
我可以紅字沖掉以前的預(yù)收計提的分錄,再重新在當(dāng)月做一次分錄嗎?

辜老師 

2019 11/22 14:17
這樣調(diào)整也是可以的

84784990 

2019 11/22 14:17
好的,感謝!

辜老師 

2019 11/22 14:18
好的,客氣,幫到你就好
