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老師,一般報銷的程序是什么?會計什么時候簽?如先主管,再會計,再經理,最后出納報銷



你好會計先簽字,取得發票的時候就可以簽字了,1、若有供貨商發票未到而需先付款的,應先填寫采購申請單,注明材料名稱,規格型號,數量,估計價格,金額,運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等),并由部門主管簽字確認,交相關部門副總經理審核落實,由財務總監審核簽字認可,并由總經理簽字同意,方可向財務部辦理借款手續并支取款項(現金或支票等);
2、采購完成后采購員應在一周內報賬,采購員持有效單據到財務部結算,即必須附有正確及有效的票據來證實支出,收據、發票必須是正本,并加蓋對方公章,復印件、白條將不予受理,采購員采購時應盡可能要求供應商開發票(注:若不能取得收據原件應取得收據傳真并同時注明該傳真件與原件同具法律效力),交回財務部,以便財務做賬
2019 11/11 11:40

84785025 

2019 11/11 11:44
也就是說一般是先由會計簽,然后再是主管,最后是領導簽,最后由出納支付?

小洪老師 

2019 11/11 11:45
你好,是的,流程就是這樣的
