問題已解決
已經月底結賬了,但是發現科目中一筆應記其他應收款貸方的,記在主營業務收入貸方了,現在需要怎么更正



本期沖減主營業務收入,計入其他應收款貸方
2019 11/05 16:30

84784990 

2019 11/05 16:34
收到的時候是
借:銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
現在需要怎么沖減呢

84784990 

2019 11/05 16:42
全部做相反分錄,應交稅費應交增值稅(進項稅額)這個科目有變化嗎

軼塵老師 

2019 11/05 16:48
應該是沖減應交稅費應交增值稅(銷項稅)

84784990 

2019 11/05 16:54
打錯了,收的的時候也是銷項稅額,現在沖減的時候也是沖減銷項稅額嗎

軼塵老師 

2019 11/05 16:54
是的 紅字沖減銷項
