問(wèn)題已解決
#提問(wèn)#當(dāng)期只紅沖了一張6%稅率的增值稅專用發(fā)票,銷售額 銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表附表一怎么填呀



您好,如果還有其他的6%的正數(shù)銷售額,減去負(fù)數(shù)后的金額填寫,如果還是負(fù)數(shù),按負(fù)數(shù)填寫,如果填寫不上去,就需要到稅務(wù)局進(jìn)行非正常申報(bào)處理了。
2019 11/03 18:08

#提問(wèn)#當(dāng)期只紅沖了一張6%稅率的增值稅專用發(fā)票,銷售額 銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表附表一怎么填呀
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