問題已解決
研發開發費用80萬,其中40萬為本單位直接進行的研發支出,35萬元為委托境外公司研發支出,5萬元為委托某教授個人的研發支出。 老師,您好,請問下這個在企稅中怎么處理,調增還是調減。數額是多少



這些都是可以享受研發加計扣除的。
2019 10/29 13:33

84784983 

2019 10/29 14:00
具體是多少,不是有80%和2/3比例嗎

大強老師 

2019 10/29 14:10
一、企業開展研發活動中實際發生的研發費用,未形成無形資產計入當期損益的,在按規定據實扣除的基礎上,在2018年1月1日至2020年12月31日期間,再按照實際發生額的75%在稅前加計扣除;形成無形資產的,在上述期間按照無形資產成本的175%在稅前攤銷。
