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本月交納上月增值稅,是計入未交稅金還是已交稅金



您好
本月交納上月增值稅,是計入未交稅金
2019 10/23 16:34

84785040 

2019 10/23 16:36
進項,銷項月未全部轉入未交稅金,再將交稅并入,在那能一眼看出累計已

bamboo老師 

2019 10/23 16:40
可以看應交稅費-未交增值稅借方發生額 是累計已經繳納的增值稅

84785040 

2019 10/23 16:50
銷項稅不是也轉為未交增值稅借方了

bamboo老師 

2019 10/23 16:52
您月末結轉的時候分錄怎么寫的

84785040 

2019 10/23 16:54
分別將進項,銷項以相反方向轉入未交稅金,差額就是應交稅

bamboo老師 

2019 10/23 17:03
可以把您寫的分錄寫一下么

84785040 

2019 10/23 17:28
借:未交稅金
貸:進項稅
借:銷項稅
貸:未交稅金
未交稅金借方余額為留抵,貸方余額為應交

bamboo老師 

2019 10/23 17:33
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
正常的結轉應該是這樣寫分錄

84785040 

2019 10/23 17:43
如果進項大于銷項,分錄是什么

bamboo老師 

2019 10/23 17:43
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

84785040 

2019 10/23 17:46
這樣未交增值稅貸方還是不能反映實際累計交納啊

bamboo老師 

2019 10/23 17:48
如果每個月都要結轉的話 只能在繳納的時候摘要注明一下 上交增值稅
我自己是月末不做結轉分錄的 銷項大于進項只寫一筆分錄
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
進項跟銷項年末的時候一次性結平
這樣的話 就可以看出來
