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繳納社保發放工資的分錄怎么寫

84785014| 提問時間:2019 10/22 09:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 參考這個 1. 計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2019 10/22 09:02
84785014
2019 10/22 10:06
我一月的資產負債表做錯了,現在要怎么更改
meizi老師
2019 10/22 10:08
你好 是申報也錯了就去稅局大廳修改
84785014
2019 10/22 10:18
個人所得稅申報錯了呢
meizi老師
2019 10/22 10:18
也去申報更正個稅申報表
84785014
2019 10/22 10:28
社保當月多扣,下月退回的要怎么做賬
meizi老師
2019 10/22 10:33
你好 你把之前計提和繳納的分錄沖掉
84785014
2019 10/22 13:39
計提社保里面計提的時候工資部分包含個人應該承擔的部分嗎
meizi老師
2019 10/22 13:40
你好 計提的工資是包括個人承擔的部分社保的 到時因為發放工資要扣除社保金額的 也就是你計提工資就是員工的工資,然后員工再拿他的工資去交他應該承擔的個人社保的部分。
84785014
2019 10/22 14:24
月末結轉本年利潤到利潤分配,本年利潤為負數,會計分錄要怎么寫
meizi老師
2019 10/22 14:29
你好 比如 本年利潤借方余額為負數,結轉本年利潤: 借:本年利潤(余額的絕對值) 貸:利潤分配-未分配利潤
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