問題已解決
稅控盤維護費怎么做賬呢



你好
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019 10/16 17:39

84785022 

2019 10/16 17:50
減免稅款期末余額一直顯示借方嘛?,我期末結賬是借轉出未繳增值稅貸未交增值稅

紫藤老師 

2019 10/16 17:51
減免稅款期末余額一直顯示借方,期末結賬是借轉出未繳增值稅貸未交增值稅

84785022 

2019 10/16 17:53

84785022 

2019 10/16 17:53
這么做對嗎
期末余額都平了,只有未交增值稅

紫藤老師 

2019 10/16 17:53
期末余額都平了,你繳納增值稅就可以了

84785022 

2019 10/16 17:54
這么做減免稅款也平了,分錄有問題嘛

紫藤老師 

2019 10/16 17:55
你好,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”分錄是對的

紫藤老師 

2019 10/16 17:55
這是增值稅的抵減優惠政策的

84785022 

2019 10/16 17:56
您看一下我期末結轉給您發的照片,這個分錄我已經做完了,我只想讓減免稅款做平了,所以我結轉增值稅有問題嘛

紫藤老師 

2019 10/16 17:57
對的,你的分錄是正確的
