問題已解決
你好,老師,采購退貨,跨月才開了紅字發票,怎么做賬呢



你好 做原來分錄的負數分錄就可以了
2019 10/15 14:13

84784990 

2019 10/15 14:16
比如7月退貨,9月才開了紅字發票過來,7月我怎么做賬呢

84784990 

2019 10/15 14:16
我是7月做退庫存商品,9月做退進項稅?這樣可以?

答疑蘇老師 

2019 10/15 14:20
你好 那你7月直接做退貨 9月來票沖掉7月分錄 按負數發票來做

84784990 

2019 10/15 14:40
7月份是直接做含稅金額退貨是嗎
然后9月份沖紅7月份的分錄,
再另外做一個退貨退稅分錄是嗎

答疑蘇老師 

2019 10/15 14:46
你好 是的 這樣做就可以了

84784990 

2019 10/15 14:55
好的,謝謝哈

答疑蘇老師 

2019 10/15 15:15
不客氣 祝工作順利哦
