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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,購月餅作為員工福利會計(jì)分錄怎么做



你好,借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2019 10/15 10:28

84784960 

2019 10/15 10:30
是專票

紫藤老師 

2019 10/15 10:32
你好,專票不可以抵扣的

84784960 

2019 10/15 10:33
不是可以按照工資薪金的14%扣除的嗎

紫藤老師 

2019 10/15 10:34
你好,這個是匯算清繳的時候的

84784960 

2019 10/15 10:36
那我現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧,不能一步到位把進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)費(fèi)用吧

紫藤老師 

2019 10/15 10:37
你不抵扣,就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
