問題已解決
你好,1.我公司為建筑業,開了發票,有進項,有留抵,怎么做會計分錄啊



你好,發票正常做銷項稅額就可以
2019 10/11 22:52

84785046 

2019 10/11 22:53
留抵的呢

立紅老師 

2019 10/11 22:55
你好,留底部分就留在應交增值稅科目中,不用做處理,下期算稅是減掉

84785046 

2019 10/11 22:59
意思不用管,是吧,那銷項稅額需要結轉嗎?

立紅老師 

2019 10/11 23:03
你好,銷項稅額和進項稅額抵減后,如果應交增值稅稅是貸方余額,需要結轉到未交增值稅額貸方

84785046 

2019 10/11 23:04
麻煩你幫我寫一下分錄呀

立紅老師 

2019 10/11 23:07
借 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸 應交稅費——未交增值稅
