問題已解決
老師,請問以前三月份暫估的勞務,前期已經(jīng)結賬確認收入結轉過成本了,現(xiàn)在發(fā)票到了,怎么做賬



你之前是怎么賬務處理的
2019 10/10 10:37

84784950 

2019 10/10 10:41

辜老師 

2019 10/10 10:43
沖減暫估的,然后按發(fā)票金額入賬

84784950 

2019 10/10 10:44
老師,我前期做的分錄對嗎

辜老師 

2019 10/10 10:45
你工程施工科目的勞務費可以不用帶暫估的

84784950 

2019 10/10 10:53
那怎么做呢老師,因為當時票還沒有到

辜老師 

2019 10/10 10:56
借:工程施工—合同成本—勞務費 貸:應付賬款—暫估,

84784950 

2019 10/10 11:01
好的,謝謝老師

辜老師 

2019 10/10 11:10
好的,客氣,幫到你就好
