問題已解決
老師,這張是老板出差的飛機票,是不是可以抵扣呢?抵扣金額怎么看呢?



你好
是的,可以計算抵扣
1280/1.09*9%
2019 10/08 13:24

84784965 

2019 10/08 13:32
分錄這樣寫嗎,借:管理費用~差旅費
貸:現金
那這個抵扣的金額應該在申報表進項稅表的哪一行寫呢?

老江老師 

2019 10/08 13:34
借:管理費用~差旅費
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:現金
這個金額填附表二8B,10行

84784965 

2019 10/08 13:40
是嗎

老江老師 

2019 10/08 13:40
對的
你有106張?這么多

84784965 

2019 10/08 13:46
剛才份數那里寫成稅額了… 老師看這個是對的嗎?

老江老師 

2019 10/08 14:02
是的,就是這樣填寫

84784965 

2019 10/08 14:03
滴滴打車的電子發票也是在那個位置填寫是嗎

老江老師 

2019 10/08 14:04
也屬于客運服務票,在這個位置
