問題已解決
還未收到發票時,如果前面計提房租水電費了,做 借:管理費用 貸:其他應付款 ,實際支付時沖減其他應付款,但是如果沒有計提,付款時 直接做 借:預付賬款 貸:銀行存款 行嗎?



如果沒有計提,預付款時要做 借:預付賬款 貸:銀行存款
2019 10/06 16:24

84784953 

2019 10/06 16:29
那例題里這種有計提的 收到房租 水電費發票后怎么做賬呢,因為計提時 借:管理費用 貸 :其他應付款 , 付款時 借:其他應付款 貸 :銀行存款 往來就已經沖減了,那發票回來了再怎么操作??

莊老師 

2019 10/06 16:32
你好,發票來了,借管理費用(負數),借應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

84784953 

2019 10/06 16:33
那如果是普票呢?

莊老師 

2019 10/06 16:36
你好,普通發票就直接附在原來做賬,也可以紅沖以前做賬,重新按發票做賬

84784953 

2019 10/06 16:36
嗯 懂了

莊老師 

2019 10/06 16:44
你好,祝你;國慶節快樂
