問題已解決
小企業會計準則怎么計提銷售成本,會快軟件里沒有預計負債,也增加不了預計負債科目



不計提,你實際銷售了就結轉成本,借主營業務成本 貸庫存商品
2019 10/06 15:39

84784994 

2019 10/06 15:59
是廣告傳播有限公司,沒有庫存商品,成本都是些廣告制作費類的,因為8月份開了差不多10萬元的廣告制作費回來,但收入只有5萬多,7月份成本1萬多,收入20多萬,這樣要怎么做成本呀

maize老師 

2019 10/06 16:14
實際發生的成本是后續才來發票么,可以按你們實際先做,后續補發票可以的

84784994 

2019 10/06 16:18
就是8月份的部份成本票先做到7月,等8月發票回來了就可能不用做了是這樣嗎?分錄怎么做好

maize老師 

2019 10/06 16:26
你之前咋做,你之前按你們實際發生做借主營業務成本 貸應付賬款,后續發票到和這個有差額那就沖掉這個按發票做就可以

84784994 

2019 10/06 16:30
我之前都是按收到發票才做成本,借主營業務成本,貸銀行或現金,現在就是8月份的成本票把部份按做分錄做到7月份就可以了嗎

maize老師 

2019 10/06 16:40
但是你之前都報稅了啊,不能修改之前憑證了,你之前沒有做這個月補這個月賬上備注是之前成本

84784994 

2019 10/06 16:51
我是小規模季報的,10月份才報稅

maize老師 

2019 10/06 16:52
那進去修改吧,反結賬進去修改重新結轉損益

84784994 

2019 10/06 16:54
就在7月份把部份成本增加上去就可以了嗎

maize老師 

2019 10/06 16:56
是的,反結賬可以去增加到之前7月賬上

84784994 

2019 10/06 16:57
好的,謝謝老師

84784994 

2019 10/06 17:37
老師,我剛才忘記問如果這筆成本做到7月份,但是8月份才支付的費用哦,貸方是不是寫應付賬款,

maize老師 

2019 10/06 17:38
是的沒有付款那就需要做應付賬款

84784994 

2019 10/06 17:39
那8月份怎么做這筆應付賬款的分錄呀

maize老師 

2019 10/07 09:43
你這個付款就沖掉這個應付賬款 貸銀行,要是有差額那就沖掉之前按實際做,現在按發票做借主營業務成本 負數 貸應付賬款 負數
