問題已解決
調整以前年度損益怎么做憑證



您好
請問是什么業務需要調整
2019 10/06 15:09

bamboo老師 

2019 10/06 15:12
借:其他應收款
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤

bamboo老師 

2019 10/06 15:14
合并成一個可以的
借:其他應收款
貸:利潤分配-未分配利潤

bamboo老師 

2019 10/06 15:20
是的 不是本年的 不轉入本年利潤

84784975 

2019 10/06 15:10
員工借款,但憑證直接就做成借管理費用,貸銀行存款了

84784975 

2019 10/06 15:14
必須做這兩個分錄是嗎?合并成一個可以嗎?

84784975 

2019 10/06 15:19
不能轉入本年利潤是吧,只能轉入未分配利潤
