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問題已解決

老師,我想請教個問題,就是發放獎勵的時候怎么入賬,比方說9月中旬用銀行存款發放個人獎勵1000元,入什么科目,然后又在9月把1000塊放在工資里算個稅,在工資表里進管理費用工資了,前面發放1000的時候入什么科目好呢

84784966| 提問時間:2019 10/02 08:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:管理費用-獎金 1000 貸:應付職工薪酬-獎金 1000 借:應付職工薪酬-獎金 1000 貸:銀行存款 1000
2019 10/02 08:26
84784966
2019 10/02 08:29
可是又在工資表里記一次應付職工薪酬,記重復了吧
bamboo老師
2019 10/02 08:30
跟工資一起在工資表里面計提了么
84784966
2019 10/02 08:36
是啊
bamboo老師
2019 10/02 08:37
那您就按工資一樣的計提發放寫分錄 不用再另外賬務處理了
84784966
2019 10/02 08:37
老師,我是這樣做賬的,發放獎勵的時候,我借:應付職工工資,貸:銀行存款,發放工資的時候,一起計提了,后面我又沖了應付職工工資,借:應付職工工資 -1000,貸:應付職工工資-1000,這樣是否行呢
bamboo老師
2019 10/02 08:40
那您應該職工薪酬貸方不平 還要寫一筆分錄
84784966
2019 10/02 08:46
因為發放獎盛的時候會在9月,但是工資表會在10月發放,比方說:發放獎勵時:應付職工工資,1000,貸銀行存款1000,10月發工資時,實際工資是10萬,加上獎盛1000元,借;管理費用-工資 101000 貸:應付職工工資101000 借:應付職工工資101000 貸:銀行存款10000 應付職工工資 1000,然后我又沖一筆:借方和貸方應付職工工資-1000元,就平了
bamboo老師
2019 10/02 08:47
那這樣寫是正確的
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