問題已解決
老師收到設計院預付款增值稅發票厲,沖減原預付款怎么做帳



您好
可以這樣寫分錄
借:管理費用
貸:預付賬款
2019 09/26 16:52

84785016 

2019 09/26 16:52
好

bamboo老師 

2019 09/26 16:54
嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

84785016 

2019 09/26 16:59
稅票怎么辦,不是
借:管理費用
應交稅費一進項稅額
貸:預付帳款

bamboo老師 

2019 09/26 17:00
如果是專票可以抵扣的話
借:管理費用
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:預付賬款

84785016 

2019 09/26 17:01
哦哦,是可以抵扣的

bamboo老師 

2019 09/26 17:02
那就這樣寫分錄好了

84785016 

2019 09/26 17:02
好的,謝謝

bamboo老師 

2019 09/26 17:09
不客氣哈 歡迎有問題繼續提問

84785016 

2019 09/26 17:15
0K

bamboo老師 

2019 09/26 18:01
我先回復下哈 您有問題可以繼續提問 不然我這里一直顯示我沒有回復您
