問題已解決
固定資產21000,計提了折舊3977,現在固定資產賣了收入1200,怎做帳



你好,殘值是21000-3977=17023,17023-1200=15823,這是處置損失,借營業外支出15823,貸銀行存款
2019 09/26 10:21

84784949 

2019 09/26 10:22
分錄怎寫

84784949 

2019 09/26 10:22
能寫全一點

小洪老師 

2019 09/26 10:24
借累計折舊3977,營業外支出15823貸固定資產清理1200,銀行存款19800

84784949 

2019 09/26 10:25
不是呀,銀行只收到1200元,哪來的19800

84784949 

2019 09/26 10:25
也沒有付錢

小洪老師 

2019 09/26 10:28
借:固定資產清理 1200
借: 累計折舊 3977
貸:固定資產 21000借銀行存款1200,貸營業外收入1200

84784949 

2019 09/26 10:31
不對呀,借貸

84784949 

2019 09/26 10:31
借貸都

84784949 

2019 09/26 10:31
借貸都不平衡

小洪老師 

2019 09/26 10:32
還差一個分錄,借營業外支出,15823貸固定資產清理15823這樣就平了

84784949 

2019 09/26 10:38
那固定資產科目也平不了

84784949 

2019 09/26 10:39
固定資產清理科目

小洪老師 

2019 09/26 10:48
借:固定資產清理 1200
借: 累計折舊 3977
貸:固定資產 21000借銀行存款1200,貸營業外收入1200借營業外支出,17023貸固定資產清理17023

84784949 

2019 09/26 10:52
固定資產清理

小洪老師 

2019 09/26 10:53
對的,固定資產清理不是營業外收入1200了嘛。

84784949 

2019 09/26 11:24
我指你這個科目借貸不平衡啊

小洪老師 

2019 09/26 11:38
借:固定資產清理 1200
借: 累計折舊 3977借營業外支出17023
貸:固定資產 21000
營業務收入1200,同時對沖營業外收入和支出,借:固定資產清理 1200
借: 累計折舊 3977,借營業外支出15823,貸固定資產21000
