問題已解決
上個月已抵扣的發票,在下個月發現發票不合規,退票給對方重開,請問賬務要如何做處理?



你好 你們抵扣了不用退 你得開紅字信息表 然后做轉出分錄。然后開票方開紅字發票沖 你再做紅字分錄就行了
2019 09/24 16:59

84784963 

2019 09/24 17:01
具體這個分錄怎么做呢?老師。

meizi老師 

2019 09/24 17:01
你好 你之前怎么做分錄的

84784963 

2019 09/24 17:03
我之前沒有做過,所以不懂得怎么做

meizi老師 

2019 09/24 17:03
你收到發票沒有做分錄? 就是收到開票方給你的發票 我看你借方做的什么科目 才好轉出分錄的

84784963 

2019 09/24 17:07
當時收到票付款的時候做借方:制造費用-修理維護費,進項稅,然后貸方:銀行存款。

meizi老師 

2019 09/24 17:09
那你開了紅字信息表 做 借制造費用-修理維護費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 這個金額就是你進項稅的金額哈; 然后收到紅字發票做 借銀行存款 借制造費用-修理維護費 負數就行了

84784963 

2019 09/24 17:15
我們只是換票,不會產生退錢的,對方不會把紅字發票給我們呀,對方只會給開了之后正確的票給我們!

meizi老師 

2019 09/24 17:16
你好 但是你認證了 你得開紅字信息表給對方 對方開紅字發票沖 不然他們得交兩次稅了。你不開紅字信息表對方沖不了發票的。

84784963 

2019 09/24 17:16
所以我們只會涉及退票然后進項稅轉出,收到正確的票之后再做進項稅,然后沖減費用吧?

84784963 

2019 09/24 17:17
我開了紅字信息表給對方了,我開了這個信息表我就做轉出,然后收到正確票之后再做稅就可以了是吧?

meizi老師 

2019 09/24 17:18
你好 嗯 是的 再沖; 嗯是的 就是我上面發給你的 不然對方就交兩次稅了
