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發票沖紅,賬務怎么處理?之前抵扣的進項可以用在本期抵扣嗎?怎么處理?



你好!
是誰來的發票呢?
2019 09/22 11:50

84784998 

2019 09/22 11:52
是我開給對方的發票,然后沖紅后,怎么處理?之前抵扣掉的進項可以用在這期抵扣嗎?

蔣飛老師 

2019 09/22 11:58
之前抵扣掉的進項可以用在這期抵扣嗎?
…可以的

蔣飛老師 

2019 09/22 11:59
是我開給對方的發票,然后沖紅后,怎么處理?
…可以根據紅字發票做分錄
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
(金額用負數表示)

84784998 

2019 09/22 12:00
那上月抵扣掉的進項稅額,到本期抵扣時怎么處理

蔣飛老師 

2019 09/22 12:03
哪筆業務的進項稅額呢?

84784998 

2019 09/22 12:07
就是這筆我要沖紅的業務。那我之前稅額用進項抵扣了,那我現在沖紅,進項稅額怎么沖,申報時處理

蔣飛老師 

2019 09/22 12:23
已經抵扣的進項稅額不用考慮的。

84784998 

2019 09/22 13:09
那申報的時候,可以放在這個月抵扣嗎?

84784998 

2019 09/22 13:09
怎么操作?

蔣飛老師 

2019 09/22 13:12
之前已經抵扣了,這個月就不可以再抵扣了

84784998 

2019 09/22 13:31
我這是銷售退貨的,不可以再抵扣了嗎?

蔣飛老師 

2019 09/22 13:35
銷售退貨直接沖減銷項稅額就可以了

蔣飛老師 

2019 09/22 13:35
可以根據紅字發票做分錄
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)(沖減)
(金額用負數表示)
