問題已解決
老師,您好,請問購進商品直接贈送給客戶怎么進行會計處理?



您好
借:管理費用——業務招待費
貸:銀行存款等
2019 09/18 16:13

84785020 

2019 09/18 16:15
需要繳納增值稅嗎?贈送的是我們銷售的儀器的試劑

bamboo老師 

2019 09/18 16:17
您購進的時候沒有抵扣進項可以直接這樣寫分錄
正規的處理方式是 購進做進項稅額抵扣 贈送的時候視同銷售繳納增值稅 我前面是簡單處理了

84785020 

2019 09/18 16:38
老師,如果是小規模納稅人呢?

bamboo老師 

2019 09/18 16:39
小規模納稅人購進的時候不抵扣進項 贈送的時候視同銷項
