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實(shí)務(wù)
問題已解決
8月產(chǎn)生一筆退稅 19310.27 我分錄就做了借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 19310.27 但是本期留抵進(jìn)項(xiàng),和稅務(wù)局申報(bào)網(wǎng)站上的留抵進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上了,稅局上的留抵進(jìn)項(xiàng)剛好就是27985.48+19310.27=47295.75 我這邊已交稅金貸方掛著19310.27留抵稅額只有27985.48 圖中期初余額貸方 18782.07是本期需要繳納的增值稅 扣款時(shí)做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 18782.07 貸:銀行存款 18782.07



你現(xiàn)在是什么問題,你是要調(diào)賬?需要保持一致。
2019 09/12 17:11

84784954 

2019 09/12 17:42
我的留底稅額和稅務(wù)的留底稅額不一致,本期發(fā)生額都是對(duì)上的,是不是退稅那筆分錄做錯(cuò)了?自己找不出原因

84784954 

2019 09/12 17:44
不是調(diào)賬,是一直和稅務(wù)那邊是對(duì)的上的,本期對(duì)不上

陳詩(shī)晗老師 

2019 09/12 17:54
你退稅的分錄是如何處理的
然后相關(guān)是不是恰好就是退稅的金額

84784954 

2019 09/12 18:27
我上面已經(jīng)說仔細(xì)了啊,退稅分錄就是借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 這樣就導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)多了筆貸方稅額,這筆稅額剛好就是我自己帳面和稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)的差額,所以是我這筆退稅分錄錯(cuò)了嗎,那正確的應(yīng)該是怎么做

陳詩(shī)晗老師 

2019 09/12 18:32
你分錄錯(cuò)了
你退稅是屬于優(yōu)惠
借:銀行存款
貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額

84784954 

2019 09/12 19:32
但是這筆退稅,是以前年度多計(jì)了增值稅,稅務(wù)局當(dāng)時(shí)系統(tǒng)也弄錯(cuò)了,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),才辦理的退稅。分錄也這樣做嗎?

陳詩(shī)晗老師 

2019 09/12 19:34
你這里的退稅如果是享受的優(yōu)惠政策你是按我給你的分錄處理。
如果是以前年度的錯(cuò)誤導(dǎo)致
那么分錄 是
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:未分配利潤(rùn) 盈余公積

84784954 

2019 09/12 19:34
是因?yàn)橐粡埌l(fā)票當(dāng)時(shí)報(bào)稅時(shí)顯示正常發(fā)票,實(shí)際已經(jīng)作廢導(dǎo)致的。以前的會(huì)計(jì)也沒發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤。

陳詩(shī)晗老師 

2019 09/12 19:35
那按我給你分錄處理。你這是屬于差錯(cuò)更正。
