問題已解決
請問一下,我上個月開錯一張專票,這個月開了紅字,填增值稅的時候怎么填啊



在開具增值稅專用發(fā)票那里抵消
2019 09/10 19:14

84785003 

2019 09/10 19:15
直接正常報稅嘛

俞老師 

2019 09/10 19:57
是的,直接正常報稅,就是開票金額是藍(lán)紅相抵以后得金額

84785003 

2019 09/10 19:58
藍(lán)字怎么填啊

俞老師 

2019 09/10 20:23
老師的意思是正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票抵消以后得金額填

84785003 

2019 09/10 20:24
抵消以后是0

俞老師 

2019 09/11 06:16
那就直接填0就可以了
