問題已解決
請問老師,暫估服務費成本的分錄怎么做?



沒有實際發生么,你有實際發生就可以做借主營業務成本 貸應付賬款或者是其他應付款
2019 09/10 15:16

84785010 

2019 09/10 15:28
票沒有給,所以需要暫估
暫估是不是,借:主營業務成本 帶:應付賬款-暫估?

maize老師 

2019 09/10 15:30
不是,費用沒有暫估,你按你們實際發生做借主營業務成本 貸應付賬款或者是其他應付款

84785010 

2019 09/10 15:44
主要是上個月已經進收入了,但是成本服務發票沒有收到,那我想在上個月進收入的同時結轉成本,請問老師,這種情況怎么操作?

maize老師 

2019 09/10 15:52
按你們實際發生的成本做借主營業務成本 貸應付賬款就可以

84785010 

2019 09/10 16:08
么有成本票,怎么入賬?

maize老師 

2019 09/10 16:10
借主營業務成本 貸應付賬款
