問題已解決
在異地預交的增值稅及附加稅怎么做賬務處理?



你好,借;應交稅費——應交增值稅(已交稅金),附加稅,貸;銀行存款
2019 09/10 10:27

84785040 

2019 09/10 10:34
好的

84785040 

2019 09/10 10:34
預交的印花稅 工會經費 殘保金是放在管理費用下面嗎

鄒老師 

2019 09/10 10:37
你好,印花稅計入稅金及附加
工會經費,殘保金計入其他應付款

84785040 

2019 09/10 10:44
工會經費不需要計提吧

鄒老師 

2019 09/10 10:45
你好,繳納的時候做預交分錄,之后需要根據季度工資計提工會經費的

84785040 

2019 09/10 10:46
可不可以借應付職工應酬 工會經費 貸:其他應付款

鄒老師 

2019 09/10 10:47
你好,你是指計提的時候這樣做分錄?

84785040 

2019 09/10 11:03
不是計提,直接付的時候這樣做可以嗎?

鄒老師 

2019 09/10 11:07
你好,支付的時候這樣做分錄
借;其他應付款,貸; 銀行存款

84785040 

2019 09/10 11:12
但是支付沒有用銀行走賬,是老板私人付的

鄒老師 

2019 09/10 11:18
你好,那就這樣做分錄
借;其他應付款——工會經費,貸;其他應付款——老板

84785040 

2019 09/10 11:21
好的,謝謝,有些是把工會經費和殘保金掛在管理費用下面的

鄒老師 

2019 09/10 11:22
你好,計提的時候是計入管理費用
借;管理費用 , 貸;其他應付款——殘保金,工會經費
借;其他應付款——-殘保金 ,工會經費 , 貸;銀行存款等科目

84785040 

2019 09/10 11:24
好的,明白了,謝謝老師

鄒老師 

2019 09/10 11:26
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
