問題已解決
小規模納稅人,開票時把3%的稅率開成了5%,申報的時候是按3%申報的。這張發票不紅沖就直接入賬,入賬時的收入是按5%錄入嗎?但是與申報的收入有差額怎么辦?



你好!其實最好的做法是把5%稅率的發票紅沖或者作廢重新開具,這樣賬面與申報表也一致,
2019 09/09 19:53

84785007 

2019 09/09 20:54
現在不紅沖了,就只一張發票開錯,金額不大,就按照5%的入賬了。現在怎么把分錄做平?

苳苳老師 

2019 09/09 20:59
貸:主營業務收入 (差額)
貸:應交稅費-應交增值稅 (銷項稅額) (負數差額)

84785007 

2019 09/09 21:27
增值稅不變,就是收入怎么確認,為什么要差額入賬呢?這樣收入更對不上了?

苳苳老師 

2019 09/09 21:31
你的意思是針對這筆收入你還沒有入賬么?然后現在想按照5%入賬

84785007 

2019 09/09 21:38
是的,如果按照5%,收入與發票可以對上,但是與申報表又不能對上

苳苳老師 

2019 09/09 21:46
雖然你開的是5%的發票,但是你交稅及申報的收入都是按照3%來的,
那就先就按照5%入賬后在調整差額,要不然你的收入與申報表不一致
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5%
調整差額
貸:主營業務收入 (差額)
貸:應交稅費-應交增值稅 (銷項稅額) (負數差額)
