問題已解決
收到賠償款時候確認了營業外收入那么開發票的時候應該怎么賬務處理呢



你好,你們是開什么發票的,
2019 09/04 16:20

84785022 

2019 09/04 16:21
器材租賃

莊老師 

2019 09/04 16:22
你好,是開什么發票給對方

84785022 

2019 09/04 16:23
開的是經營租賃,器材租賃

莊老師 

2019 09/04 16:29
是開增值稅的發票嗎,

84785022 

2019 09/04 16:30
是的

84785022 

2019 09/04 16:31
收到賠償款和開發票的時候分別怎么賬務處理呢

莊老師 

2019 09/04 16:33
你好,借銀行存款,貸營業外收入,應交稅費--應交增值稅

84785022 

2019 09/04 16:40
那么開發票時候呢?怎么賬務處理?

莊老師 

2019 09/04 16:42
借銀行存款,貸營業外收入,應交稅費--應交增值稅

84785022 

2019 09/04 17:02
收款時候呢?

莊老師 

2019 09/04 17:17
收款時候,要不要開發票,借銀行存款,貸營業外收入,應交稅費--應交增值稅

84785022 

2019 09/04 17:34
收款時候和開發票時候都做一樣的不是重復了么老師

84785022 

2019 09/04 19:37
老師?

莊老師 

2019 09/04 20:04
你好,收款和開票有沒有跨月了,沒有合在一起開票時做賬

84785022 

2019 09/04 20:34
有的

莊老師 

2019 09/04 21:15
你好,收款時,先做無開票收入,按上面的分錄,下個月收到發票紅沖掉,重新按開票做一張憑證
