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請問甘老師,月末結轉產品成本,有的產品出庫了,但是當月進項沒有認證,怎么結轉成本呢?



您好
請問是購入材料發票沒有認證入賬 還是購入庫存商品
2019 09/03 18:46

84784966 

2019 09/04 00:35
購入庫存商品,月末商品需要結轉成本,但是當月沒認證,這些商品就沒入賬,怎么結轉成本呢?

bamboo老師 

2019 09/04 06:31
沒認證您銷售了 也要暫估入賬
借 庫存商品
應交稅費--待認證進項稅額
貸 應付賬款-暫估應付賬款

84784966 

2019 09/04 08:35
老師,為什么應付賬款也要暫估,應付賬款金額不是已知嗎?

bamboo老師 

2019 09/04 08:36
請問您收到發票了么

84784966 

2019 09/04 08:37
收到發票了

bamboo老師 

2019 09/04 08:39
那這樣寫分錄
借 庫存商品
應交稅費--待認證進項稅額
貸 應付賬款

84784966 

2019 09/04 08:40
沒收到發票,就做開始那個分錄,是嗎?

bamboo老師 

2019 09/04 08:44
對的 沒收到發票就是我前面一個分錄

84784966 

2019 09/04 08:50
老師,應交稅費—待抵扣進項稅額科目是自己增加嗎?用友T3沒有這個科目呢

bamboo老師 

2019 09/04 08:51
應交稅費—待抵扣進項稅額科目是自己在軟件里面增加

84784966 

2019 09/04 08:58
嗯嗯

bamboo老師 

2019 09/04 08:59
祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

84784966 

2019 09/04 08:59
老師,企業一般收到進項發票都要先做這個暫估入庫嗎?

bamboo老師 

2019 09/04 09:00
如果收到貨物就收到發票的話 不需要暫估入庫

84784966 

2019 09/04 09:03
收到貨物也收到發票但沒認證,都要做借庫存商品,應交稅費—待抵扣進項稅額,貸應付賬款,對嗎?

bamboo老師 

2019 09/04 09:03
是的 您理解正確的
