當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我在18年的時(shí)候錯(cuò)將固定資產(chǎn)記成了低值易耗品,低值易耗品當(dāng)時(shí)已經(jīng)攤銷到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在也應(yīng)該怎么做調(diào)整呢



你好 金額很大嗎 金額多少
2019 08/28 12:14

84784999 

2019 08/28 12:57
金額挺大的,總共十幾萬吧

meizi老師 

2019 08/28 13:31
你之前是一次性分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用了嗎 之前分錄怎么寫的

84784999 

2019 08/28 13:42
借管理費(fèi)用貸低值易耗品

meizi老師 

2019 08/28 14:02
你好 那你就沖了 借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸低值易耗品 負(fù)數(shù) 然后做 借固定資產(chǎn) 借低值易耗品 負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊 把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去
