問題已解決
老師本身我應收賬款1萬多也確認了收入,現在這筆錢收不回來了,怎么辦?做到哪里?就是確定收不回了,是沖之前的收入還是怎樣



你好,計提減值,然后核銷應收賬款。
2019 08/06 14:51

84784983 

2019 08/06 14:51
怎么計提

84784983 

2019 08/06 14:52
分錄怎么做,我做的是內賬,做這壞賬老板能看懂嗎?

月月老師 

2019 08/06 14:54
你好
借:資產減值損失
貸:壞賬準備
借:壞賬準備
貸:應收賬款

84784983 

2019 08/06 15:15
老師這不影響我的收入嗎?不用沖收入??

月月老師 

2019 08/06 15:30
你好,也可以沖收入的。

84784983 

2019 08/06 15:30
要怎樣比較合理內賬

月月老師 

2019 08/06 15:32
你好,內賬沖收入比較好。

84784983 

2019 08/06 16:26
分錄呢老師

84784983 

2019 08/06 16:27
怎么做?

84784983 

2019 08/06 16:27
那我的成本會影響到嗎?

月月老師 

2019 08/06 16:41
你好
借:應收帳款 負數
貸:主營業務收入 負數

84784983 

2019 08/06 17:35
那我成本不會影響嗎老師

月月老師 

2019 08/06 17:40
你好,沒有退貨成本不影響的。

84784983 

2019 08/06 18:21
負數多少呢?

84784983 

2019 08/06 18:22
老師我是這樣的,本來19萬多,現在只收到18萬多,就是差一萬多,全部的分錄怎么做

84784983 

2019 08/06 18:34
??

月月老師 

2019 08/06 18:58
你好,就是應收帳款的1萬多。

84784983 

2019 08/06 18:58
只做一筆分錄?

84784983 

2019 08/06 18:58
那其他的還要不要做呢老師

84784983 

2019 08/06 18:58
負數填多少?填29萬多嗎

月月老師 

2019 08/06 21:42
你好,
借:應收帳款 -1萬
貸:主營業務收入-1萬
其他的不需要做分錄。

84784983 

2019 08/06 21:50
跟商品跟成本都不用做嗎

月月老師 

2019 08/06 21:57
你好,商品成本沒有變化。

84784983 

2019 08/06 22:40
這算不算我給客戶的折扣呢老師,直接計入費用呢?

月月老師 

2019 08/07 06:40
你好,這筆錢收不回來是相當于損失。
