問題已解決
進項稅額加計抵減額,是用本月賬面的進項稅加計抵減,還是本月認證的進項稅額加計抵減(因本公司進項稅一直有留底,所以認證金額與賬面金額不對等)



本月認證的進項發(fā)票加計扣除
2019 07/31 20:59

84784956 

2019 07/31 21:07
借:應交稅金—增值稅/加計抵減稅金
貸:其他收益
老師,這樣做分錄對嗎

吳少琴老師 

2019 07/31 21:15
借:應交稅金—增值稅/加計抵減稅金 貸:其他收益
老師,這樣做分錄對嗎
是的
