問題已解決
老師,我們是家消防工程公司,銷項發票已開,成本票沒給我們呢,工程結束,預提成本分錄怎么做?



借主營業成本-暫估
貸應付賬款-暫估
2019 07/26 13:45

84785019 

2019 07/26 13:52
老師,如果暫估多了,該如何做分錄?

暖暖老師 

2019 07/26 13:52
來了發票按照發票的額金額做

84785019 

2019 07/26 13:58
可是老師已經月底結賬了,再拿來的成本票比暫估的少如何做賬?

暖暖老師 

2019 07/26 13:58
沒事,你再入庫下月會調整

84785019 

2019 07/26 14:03
恩恩。就是之前做的暫估成本票先沖了,再按實際的做分錄是嗎老師?

暖暖老師 

2019 07/26 14:03
是的,你說的非常的對
