問題已解決
2月員工去采購固定資產,但是3月才交回固定資產的發票,發票日期是2月26日。 我2月未做帳,三月收到發票,入賬: 借:固定資產 借:應交稅費-應交增值稅(進) 貸:現金 那我這個固定資產是應該在這個月計提折舊 還是下個月。 如果從發票日期2.26看,我應該在3月計提折舊;如果從賬面看,我應該在4月計提折舊。 這里有點疑惑,請大家指導一下。謝謝。



這個時間影響不大,你可以4月進行折舊
2019 07/23 11:25

84785003 

2019 07/23 11:43
謝謝老師!

辜老師 

2019 07/23 11:52
好的,客氣,幫到你就好
