問題已解決
老師,我們是一般納稅人,購買稅盤480,銷項稅額20.35,沒有其他進項,請問我抵扣的時候怎么做賬呢



你好!這個建議你不要抵扣了。
如果你要抵減,借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用等 20.35
然后剩余的金額留底
2019 07/15 13:57

84784950 

2019 07/15 14:03
我結轉銷項的時候是借應交增值稅銷項稅20.35,貸應交增值稅轉出未交增值稅20.35,借應交增值稅轉出未交增值稅20.35,貸應交稅費未交增值稅20.35,在未交增值稅這里是有余額的,那么抵扣480的稅盤費怎么做分錄

宋生老師 

2019 07/15 14:08
你好!上面的分錄就是抵減的分錄。
借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用等 20.35
但是看你這個,建議你借應交稅費未交增值稅20.35 貸營業外收入-稅收減免。

84784950 

2019 07/15 14:16
好的。謝謝老師

宋生老師 

2019 07/15 14:21
你好!不用客氣的了。
