問題已解決
老師,你好,我購買的稅控盤+服務費一共480,沒有抵扣,那我帳務應該怎么處理



借:管理費用
貸:銀行存款/現金
2020 03/28 08:57

84784984 

2020 03/28 08:57
那報稅的時候要怎么處理

maize老師 

2020 03/28 08:58
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:
需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,2、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。

84784984 

2020 03/28 09:02
好的,那抵扣的時候是不是借應交稅費減免稅。貸管理費用。 借應交稅費未交增值稅。貸應交稅費減免稅

maize老師 

2020 03/28 09:12
借應交稅費減免稅。借管理費用 負數,借應交稅費未交增值稅。貸應交稅費減免稅 可以

84784984 

2020 03/28 09:16
好的,謝謝老師

maize老師 

2020 03/28 09:18
好的,我先回復別的學員了
